岗位职责:
1.严格依据公司审批流程,做好现金的收支工作,不私自挪用现金,不坐支现金。
2.现金帐要做到日清月结,准确无误,帐款相符,严格按照公司的有关规定,及时办理各种收付款手续。
3.每天下班后向总经理、部门经理上报“资金日报表”上报资金使用情况,及发票回款情况。
4.每月末与总账会计对账,季末做银行调节表交总账会计和部门经理。
5.妥善保管公司各种票据、证章、银行印鉴、空白支票及增值税发票等重要单据。
6.严格审核费用报销单据,及时与相关人员沟通情况。
7. 财务部合同及会计凭证的整理收集工作。
8.金税发票的开具以及清卡、购票事项。
岗位资格要求:
学历要求:大专以上学历,会计,财务管理等相关专业专业。
工作经验:两年以上相关工作经验。熟悉财经政策、法规和医疗器械生产企业管理经验。
工作技能:熟练操作各种财务软件和办公软件,特别是金蝶软件。
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